厂商 :北京苏融会计师事务所(普通合伙)
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商品详细描述
北京苏融会计师事务所|企业内部审计
企业内部审计
是指通过审查和评价企业的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,校办企业审计整改措施,制定有针对性的解决方案,以促进企业目标的实现。
根据客户的需求,向企业派出由财税专家、企业管理专家、法律专家组成的审计组,对企业的经营状况、内部控制状况进行了解,房地产企业审计,对企业的财务、税务、管理提出改善意见,提示企业法律风险,高新企业审计报告,出具内部企业审计报告书,达成降低客户经营成本,堵塞管理漏洞,防止法律风险,提高管理效率,建立现代企业管理制度的目标。
具体步骤包括:
1、根据企业需求由财税专家、管理专家、法律专家组成的项目组;
2、到现场搜集企业经营管理的基础资料,并采用其他审计方法取得一手资料;
3、对财税、管理、法律资料进行汇整、诊断、分析,找出财税、管理的改善点,分析有无法律风险;
4、提出改善方案,与企业管理者讨论方案的可行性,根据实际状况调整方案;
5、出具管理意见书和法律意见书。
6、协助企业推行改善方案。
北京苏融会计师事务所|银行专项审计
银行审计简介
银行审计是最常规的审计业务,是会计师事务所的法定业务,企业审计,审计依据是中国注册会计师审计准则要求。指会计师事务所和委托方对拟委托事项的初步接洽和了解后,接受委托按审计目的的要求,采用特定的审计程序和方法,对被审单位的会计报表或特定事项进行审计,出具审计报告。也叫报表审核、报表审阅,会计师事务所一般简称为:表审或报表审计。通常提供给公司的股东、上级单位、以及政府主管部门。
按企业类型可分为:内资企业银行审计和外资企业银行审计。
银行审计报告组成和用途
房地产企业审计_企业审计_苏融会计(查看)由北京苏融会计师事务所(普通合伙)提供。北京苏融会计师事务所(普通合伙)(www.surongcpa.com)是专业从事“企业会计报表审计,企业合并,清算审计,基建财务决算审计”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:崔韬。
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