会计审计

厂商 :北京苏融会计师事务所(普通合伙)

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北京苏融会计师事务所|企业内部审计

企业内部审计

       是指通过审查和评价企业的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,制定有针对性的解决方案,以促进企业目标的实现。

       根据客户的需求,向企业派出由财税专家、企业管理专家、法律专家组成的审计组,对企业的经营状况、内部控制状况进行了解,对企业的财务、税务、管理提出改善意见,提示企业法律风险,出具内部企业审计报告书,达成降低客户经营成本,堵塞管理漏洞,防止法律风险,提高管理效率,审计,建立现代企业管理制度的目标。

       具体步骤包括:

       1、根据企业需求由财税专家、管理专家、法律专家组成的项目组;

       2、到现场搜集企业经营管理的基础资料,安全审计,并采用其他审计方法取得一手资料;

       3、对财税、管理、法律资料进行汇整、诊断、分析,找出财税、管理的改善点,税务审计,分析有无法律风险;

       4、提出改善方案,与企业管理者讨论方案的可行性,根据实际状况调整方案;

       5、出具管理意见书和法律意见书。

       6、协助企业推行改善方案。




北京苏融会计师事务所|离任及企业效益审计

离任审计是审计人员对受托管理资财的运用及其效果所负责任进行的监督、评价活动。其理论根据为:审计是因两权分离后受托经济责任的产生而产生的,归根到底审计就是审查资财管理者对资财所有者应履行的经济责任。现代审计中的财务审计和管理审计,是离任审计的两种表现形式。前者审查资产、负债和损益情况,后者审查资金运动的效果和效率情况。



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